4月29日,我校在长清校区召开2024年专项内部审计工作部署会议。党委委员、副院长、党委审计委员会副主任苏茂兴主持会议并讲话。学校相关职能部门和二级学院负责人参加会议。
会上审计处负责人传达了《山东省教育厅关于组织开展高等学校2024年专项内部审计工作的通知》和学校《关于对学生权益保障政策落实、与社会力量合作经济事项退出机制的建立与落实组织开展专项内部审计的实施方案》。
苏茂兴就做好本次专项内部审计工作提出四点要求。一要提高政治站位,充分认识本次专项内部审计的重要意义和内部审计监督在学校治理体系中的重要作用。近年来,学生的权益意识不断提升,保障学生权益已经成为学校管理工作的重要组成部分,学校与社会力量合作经济事项不断增多,合作项目的退出机制成为保障双方权益、维护合作秩序的重要环节。开展好本次专项内部审计工作意义重大,将有利于学校加强学生保障政策的落实,构建和谐校园;有利于推进学校各部门进一步规范内部管理、防范化解风险、提升管理水平和治理能力;有利于增强合作经济事项退出流程的合规、公正、透明,保障学校的合法权益。二要加强沟通、密切配合,确保专项审计工作取得实效。今年是省教育厅连续第三年下发通知,要求各高校内部审计部门开展专项审计工作,本次专项审计涉及到的业务部门和二级学院要高度重视,积极配合,按照时间节点及时提供自查报告、审计附表、会议纪要、档案材料等审计所需的支撑材料,自查报告要实事求是,支撑材料要准确、真实、完整。三要依法审计,高质量完成专项审计工作任务,按照教育厅要求按时报送审计成果资料。审计组要增强责任感和使命感,按照审计实施方案要求,认真履行审计职责,加强审计法规政策依据的学习,审计结果要客观、公正、真实,要有理有据、证据确凿、数据准确;要严守审计工作纪律。四要切实做好发现问题整改工作。各部门在自查过程中发现的问题,能整改的要即知即改。对审计过程中发现的问题,相关责任部门也要立即整改,切实提高整改工作效率。各相关部门要切实履行整改责任,针对审计发现的问题,制定切实可行的整改措施,明确整改时限和责任人,确保整改工作落到实处。同时,要建立健全整改工作的监督机制,对整改情况进行定期跟踪和检查,确保整改成果的真实性和可持续性。